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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MOMENTO PRE MOLDADO DE CONCRETO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 17303 Data de lançamento: 12/12/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
34.45 Aquisição de Concreto Betuminoso Usinado a Quente para serem utilizados pela Secretaria de Obras e Viação deste Município, em manutenção de vias públicas. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 34,45 TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DESTINADO PARA OPERAÇÃO "TAPA BURACOS" NA VIAS PÚBLICAS, CFE PREGÃO 017-2019, ATA DE REGISTRO 22-2019, MEMORANDO SO 1538/2019. 410,00 14.124,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2019 Aquisição de Concreto Betuminoso Usinado a Quente para serem utilizados pela Secretaria de Obras e Viação deste Município, em manutenção de vias públicas. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 34,45 TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DESTINADO PARA OPERAÇÃO "TAPA BURACOS" NA VIAS PÚBLICAS, CFE PREGÃO 017-2019, ATA DE REGISTRO 22-2019, MEMORANDO SO 1538/2019. 14.124,50
06/03/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 34,45 TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DESTINADO PARA OPERAÇÃO "TAPA BURACOS" NA VIAS PÚBLICAS, CFE PREGÃO 017-2019, ATA DE REGISTRO 22-2019, MEMORANDO SO 1538/2019. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 37.137 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 14.124,50
12/03/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854295 PAGTO. REF. EMPENHO 017303/2019 MOMENTO PRE MOLDADO DE CONCRETO EIRELI - 27687 14.124,50
TOTAL 14.124,50 14.124,50 14.124,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.