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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CECAF COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DA AG

Dados do Empenho
Número do empenho: 18389 Data de lançamento: 20/12/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Alimentação Escolar - Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DOCE DE LEITE ARTESANAL - DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001/2019 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2019 -SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº12340/19. 0,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2019 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DOCE DE LEITE ARTESANAL - DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001/2019 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2019 -SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº12340/19. 210,00
20/12/2019 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - DOCE DE LEITE ARTESANAL - DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA CFE.CHAMADA PÚBLICA Nº001/2019 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2019 -SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº12340/19. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/12915 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO. 210,00
23/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018389/2019 CECAF COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR - 23763 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.