Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: COMERCIAL UNYLUX LTDA |
Número do empenho: | 1860 | Data de lançamento: | 04/02/2019 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
Função: | Urbanismo | ||||
Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
Projeto / Atividade: | Serviços de Iluminação Pública | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 53 / 2018 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
150.00 | Lâmpada 70W, vapor de sódio, rosca E27, ovóide 220V, 60HZ, conforme norma ABNT, NBR, IEC 60662-1997, nova não recondicionada, conter selo Procel Vida Útil mínima de 28.000 horas. | 13,00 | 1.950,00 |
150.00 | Reator 70W, vapor de sódio, 220V.60HZ, instalação externa, fator de potência 0,93, conforme norma ABNT, NBR 13593-2011, conter selo Procel. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL 053-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 093-2018, MEMORANDO SO 180/2019. | 26,34 | 3.951,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
04/02/2019 | Lâmpada 70W, vapor de sódio, rosca E27, ovóide 220V, 60HZ, conforme norma ABNT, NBR, IEC 60662-1997, nova não recondicionada, conter selo Procel Vida Útil mínima de 28.000 horas. Reator 70W, vapor de sódio, 220V.60HZ, instalação externa, fator de potência 0,93, conforme norma ABNT, NBR 13593-2011, conter selo Procel. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL 053-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 093-2018, MEMORANDO SO 180/2019. | 5.901,00 | ||
22/02/2019 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL 053-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 093-2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3684 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 5.901,00 | ||
27/02/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854264 PAGTO. REF. EMPENHO 001860/2019 COMERCIAL UNYLUX LTDA - 18160 | 5.901,00 | ||
TOTAL | 5.901,00 | 5.901,00 | 5.901,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |