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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DUTRA & NICOLODI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3432 Data de lançamento: 13/03/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: Ações de Preservação e Recuperação do Meio Ambiente
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.50 Registro de Preços para Contratação de serviços de hora máquina (escavadeira hidráulica) VALOR REFERENTE 15,5 HORAS DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO DE LINHA DUAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 023-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 018-2018,MEMORANDO SAPMA 81/2019. 215,00 3.332,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2019 Registro de Preços para Contratação de serviços de hora máquina (escavadeira hidráulica) VALOR REFERENTE 15,5 HORAS DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO DE LINHA DUAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 023-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 018-2018,MEMORANDO SAPMA 81/2019. 3.332,50
01/04/2019 Registro de Preços para Contratação de serviços de hora máquina (escavadeira hidráulica) VALOR REFERENTE 15,5 HORAS DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO DE LINHA DUAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 023-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 018-2018,MEMORANDO SAPMA 81/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 243 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 3.332,50
09/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850833, 850832 PAGTO. REF. EMPENHO 003432/2019 DUTRA & NICOLODI LTDA ME - 2903 3.332,50
TOTAL 3.332,50 3.332,50 3.332,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.