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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3457 Data de lançamento: 14/03/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Papel ofício tam A4 - com selo FSC folha de papel com tamanho A4, multifuncional, medindo 210x297mm, peso 75g/m², pacote com 500 folhas em caixa com 10 pacotes. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006-2018 DO COMAJA SENDO QUE O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ É ÓRGÃO PARTICIPANTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50/2018, MEMORANDO SECTD 329-2019. 194,88 1.169,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2019 Papel ofício tam A4 - com selo FSC folha de papel com tamanho A4, multifuncional, medindo 210x297mm, peso 75g/m², pacote com 500 folhas em caixa com 10 pacotes. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006-2018 DO COMAJA SENDO QUE O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ É ÓRGÃO PARTICIPANTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50/2018, MEMORANDO SECTD 329-2019. 1.169,28
22/03/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/13140; ANEXA E ATESTADA PELA RESP PELO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER E AUX ADM CRISTIANE N PALOSCHI. 1.169,28
28/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861738 PAGTO. REF. EMPENHO 003457/2019 GABRIELA TORRES RAUBER - 16534 1.169,28
TOTAL 1.169,28 1.169,28 1.169,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.