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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3637 Data de lançamento: 20/03/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Serviços de Trânsito
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Tinta esmalte branca, galão de 3,6 litros. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS VIÁRIAS PARA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 016-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 009-2018, MEMORANDO SO 372/2019. 47,00 470,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2019 Tinta esmalte branca, galão de 3,6 litros. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS VIÁRIAS PARA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 016-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 009-2018, MEMORANDO SO 372/2019. 470,00
27/03/2019 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS VIÁRIAS PARA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 016-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 009-2018, MEMORANDO SO 372/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 986 ANEXA E ATESTADA SECRETARIO SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 470,00
29/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853253 PAGTO. REF. EMPENHO 003637/2019 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 470,00
TOTAL 470,00 470,00 470,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.