Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2019 |
VLR.REF.EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 15.057,55 M² EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ/RS, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 869493/2018 - OPERAÇÃO 1054947-91 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO CFE. TP Nº 007/2018. |
50.963,38 |
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26/08/2019 |
VLR.REF.EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 15.057,55 M² EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ/RS, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 869493/2018 - OPERAÇÃO 1054947-91 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO CFE. TP Nº 007/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 1896 ANEXA E ATESTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL JEFERSON MÜLLER. REF 1ª MEDIÇÃO. |
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6.696,73 |
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03/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VLR.REF.EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 15.057,55 M² EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ/RS, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 869493/2018 - OPERAÇÃO 1054947-91 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO CFE. TP Nº 007/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 1896 ANEXA E ATESTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL JEFERSON MÜLLER. REF 1ª MEDIÇÃO. |
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6.696,73 |
28/04/2020 |
VLR.REF.EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 15.057,55 M² EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ/RS, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 869493/2018 - OPERAÇÃO 1054947-91 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO CFE. TP Nº 007/2018.LIQUIDADO CFE. NF Nº 2197 ANEXA E ATESTADA PELO ENG.CIVIL JEFERSON MULLER. |
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44.266,65 |
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04/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VLR.REF.EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE 15.057,55 M² EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ/RS, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 869493/2018 - OPERAÇÃO 1054947-91 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO CFE. TP Nº 007/2018.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2197 ANEXA E ATESTADA PELO ENG.CIVIL JEFERSON MULLER. |
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43.249,97 |
04/05/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 370/2019 |
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217,86 |
04/05/2020 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - CONVÊNIOS, retido no Pagamento do Empenho 370/2019 |
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798,82 |
TOTAL |
50.963,38 |
50.963,38 |
50.963,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.