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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 373 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 47 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 1º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2019. 0,00 2.005,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 1º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2019. 2.005,20
29/01/2019 VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 1º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14830 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JAN/19. 199,00
29/01/2019 VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 1º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 106 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JAN/2019. 200,52
11/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861515 VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 1º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 106 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JAN/2019. 200,52
15/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861523 VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 1º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14830 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JAN/19. 199,00
27/02/2019 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 16147 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.FEV/19. 200,52
12/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861556 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 16147 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.FEV/19. 200,52
29/03/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES 228,92
09/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861784 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 373/2019 - REF. MARÇO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 16998 228,92
30/04/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/49606; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.ABRIL/19. 209,43
10/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861888 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 373/2019 - REF. ABRIL/2019 COPREL TELECOM LTDA - 16998 209,43
30/05/2019 VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 1º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2019. LIQUIDADO CFME NF 66697, ANEXA E ATESTADA PELÇO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. 200,52
07/06/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861985 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 373/2019 - REF. MAIO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 16998 200,52
28/06/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/84133; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/19. 200,52
09/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862099 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/84133; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/19. 200,52
30/07/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES 200,52
09/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862164 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 373/2019 - REF. JULHO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 16998 200,52
29/08/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/119796; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/19. 200,52
09/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862274 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/119796; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/19. 200,52
30/09/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/138397; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.SETEMBRO/19. 164,73
10/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862384 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/138397; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.SETEMBRO/19. 164,73
TOTAL 2.005,20 2.005,20 2.005,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.