Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2019 |
VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 1º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2019. |
2.005,20 |
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29/01/2019 |
VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 1º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14830 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JAN/19. |
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199,00 |
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29/01/2019 |
VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 1º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 106 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JAN/2019. |
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200,52 |
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11/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861515
VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 1º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 106 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JAN/2019. |
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200,52 |
15/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861523
VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 1º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14830 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JAN/19. |
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199,00 |
27/02/2019 |
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 16147 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.FEV/19. |
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200,52 |
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12/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861556
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 16147 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.FEV/19. |
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200,52 |
29/03/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES |
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228,92 |
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09/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861784
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 373/2019 - REF. MARÇO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 16998 |
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228,92 |
30/04/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/49606; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.ABRIL/19. |
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209,43 |
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10/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861888
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 373/2019 - REF. ABRIL/2019
COPREL TELECOM LTDA - 16998 |
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209,43 |
30/05/2019 |
VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017. 1º ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2019. LIQUIDADO CFME NF 66697, ANEXA E ATESTADA PELÇO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. |
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200,52 |
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07/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861985
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 373/2019 - REF. MAIO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 16998
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200,52 |
28/06/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/84133; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/19. |
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200,52 |
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09/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862099
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/84133; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/19. |
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200,52 |
30/07/2019 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO,CULTURA TURISMO E DESPORTO SR. HENRIQUE ANTÔNIO HENTGES |
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200,52 |
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09/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862164
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 373/2019 - REF. JULHO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 16998 |
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200,52 |
29/08/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/119796; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/19. |
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200,52 |
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09/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862274
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/119796; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/19. |
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200,52 |
30/09/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/138397; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.SETEMBRO/19. |
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164,73 |
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10/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862384
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/138397; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.SETEMBRO/19. |
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164,73 |
TOTAL |
2.005,20 |
2.005,20 |
2.005,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.