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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4415 Data de lançamento: 26/03/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Item 66 - Pneu 215/75 R16 liso original de fábrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, reca 400,00 1.600,00
4.00 Item 67 - Pneu 265/65 R17 original de fábrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchut VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DASECRETARIA DE SAÚDE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA ATRAVÉS DA DO PREGÃO PRESENCIAL 002-2019, ATA Nº 13/2019, MEMORANDO SS/AB 336/2019. 445,00 1.780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2019 Item 66 - Pneu 215/75 R16 liso original de fábrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, reca Item 67 - Pneu 265/65 R17 original de fábrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchut VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DASECRETARIA DE SAÚDE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA ATRAVÉS DA DO PREGÃO PRESENCIAL 002-2019, ATA Nº 13/2019, MEMORANDO SS/AB 336/2019. 3.380,00
10/04/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 4/2168; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO KLAFKE. 1.780,00
16/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2168 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO R. KLAFKE. 1.780,00
30/04/2019 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DASECRETARIA DE SAÚDE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA ATRAVÉS DA DO PREGÃO PRESENCIAL 002-2019, ATA Nº 13/2019, MEMORANDO SS/AB 336/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2646 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO REGIS KLAFKE. 1.600,00
08/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DASECRETARIA DE SAÚDE, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA ATRAVÉS DA DO PREGÃO PRESENCIAL 002-2019, ATA Nº 13/2019, MEMORANDO SS/AB 336/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2646 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO REGIS KLAFKE. 1.600,00
TOTAL 3.380,00 3.380,00 3.380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.