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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4942 Data de lançamento: 10/04/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa: MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 35 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
280.00 Tegretol CR 400 mg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000692-64.2017.8.21.0105, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 035-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43-2018, MEMORANDO FARMACIA Nº088/19 E ORDEM DE COMPRA Nº 1502/19. 1,48 414,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2019 Tegretol CR 400 mg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000692-64.2017.8.21.0105, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 035-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43-2018, MEMORANDO FARMACIA Nº088/19 E ORDEM DE COMPRA Nº 1502/19. 414,40
10/04/2019 Tegretol CR 400 mg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000692-64.2017.8.21.0105, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 035-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43-2018, MEMORANDO FARMACIA Nº088/19 E ORDEM DE COMPRA Nº 1502/19. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 108883 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA ALINE CARRÉ DOS SANTOS . 409,64
10/04/2019 EMPENHO ANULADO VALOR A MAIOR. -4,76
16/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004942/2019 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 4691 409,64
TOTAL 409,64 409,64 409,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.