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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BRITA IBIRUBA IND E COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5277 Data de lançamento: 24/04/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Calçamento e Pavimentação
Conta de Despesa: 4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 37 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 Registro de Preços para Aquisição de pedra brita nº 3 para uso da Secretaria de Obras e Viação, quando houver necessidade VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 03 PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS NAS RUAS TITADENTES E ANTONIO ALFREDO SCHWARTZ, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2018, ATA DE REGISTRO 056-2018, MEMORANDO SO 575/2019. 36,50 10.950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2019 Registro de Preços para Aquisição de pedra brita nº 3 para uso da Secretaria de Obras e Viação, quando houver necessidade VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 03 PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS NAS RUAS TITADENTES E ANTONIO ALFREDO SCHWARTZ, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2018, ATA DE REGISTRO 056-2018, MEMORANDO SO 575/2019. 10.950,00
07/05/2019 Registro de Preços para Aquisição de pedra brita nº 3 para uso da Secretaria de Obras e Viação, quando houver necessidade VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 TONELADAS DE PEDRA BRITA Nº 03 PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS NAS RUAS TITADENTES E ANTONIO ALFREDO SCHWARTZ, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2018, ATA DE REGISTRO 056-2018, MEMORANDO SO 575/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº16275 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 10.950,00
14/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000830 PAGTO. REF. EMPENHO 005277/2019 BRITA IBIRUBA IND E COMERCIO LTDA - 2955 10.950,00
TOTAL 10.950,00 10.950,00 10.950,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.