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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMáTICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7769 Data de lançamento: 12/06/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 CD RW (regravável) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAT DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ED INF PRÉ ESCOLA, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006-2018 DO COMAJA SENDO QUE O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ É ÓRGÃO PARTICIPANTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 54/2018, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAT DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA DPTO DE DESPORTO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006-2018 DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 53/2018, MEMORANDO SECTD 513/2019. 3,15 78,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2019 CD RW (regravável) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAT DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ED INF PRÉ ESCOLA, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006-2018 DO COMAJA SENDO QUE O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ É ÓRGÃO PARTICIPANTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 54/2018, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAT DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA DPTO DE DESPORTO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006-2018 DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 53/2018, MEMORANDO SECTD 513/2019. 78,75
27/06/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 0/3512; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CRISTIANE N PALOSCHI. 78,75
02/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862066 PAGTO. REF. EMPENHO 007769/2019 TB Suprimentos para Informática LTDA ME - 27011 78,75
TOTAL 78,75 78,75 78,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.