Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER |
Número do empenho: | 7772 | Data de lançamento: | 12/06/2019 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Educação Infantil | ||||
Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
Fonte de Recurso: | M D E-20 |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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2.00 | Papel ofício tam A4 - com selo FSC folha de papel com tamanho A4, multifuncional, medindo 210x297mm, peso 75g/m², pacote com 500 folhas em caixa com 10 pacotes. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAT DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ED INF PRÉ ESCOLA, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006-2018 DO COMAJA SENDO QUE O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ É ÓRGÃO PARTICIPANTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50/2018, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAT DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA DPTO DE DESPORTO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006-201 | 194,88 | 389,76 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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12/06/2019 | Papel ofício tam A4 - com selo FSC folha de papel com tamanho A4, multifuncional, medindo 210x297mm, peso 75g/m², pacote com 500 folhas em caixa com 10 pacotes. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAT DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ED INF PRÉ ESCOLA, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006-2018 DO COMAJA SENDO QUE O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ É ÓRGÃO PARTICIPANTE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50/2018, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAT DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA DPTO DE DESPORTO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006-2018 DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 53/2018, MEMORANDO SECTD 513/2019. | 389,76 | ||
27/06/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/13593; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CRISTIANE N PALOSCHI. | 389,76 | ||
02/07/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862069 PAGTO. REF. EMPENHO 007772/2019 GABRIELA TORRES RAUBER - 16534 | 389,76 | ||
TOTAL | 389,76 | 389,76 | 389,76 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |