O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IZAQUIEL RODRIGUES RUSCHEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 10023 Data de lançamento: 24/07/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa: 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MONTAGEM ESTRUTURA Q30 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA Q30 PARA FIXAÇÃO, SUPORTE E SEGURANÇA DO TELÃO DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DO CINE DRIVE IN DIAS 24 E 25 DE JULHO/2020 NO CLUBE DIVERTIDO CFE. MEMORANDO INTERNO 709/2020 ORDEM DE COMPRA Nº3237/2020. 9.000,00 9.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2020 SERVIÇO MONTAGEM ESTRUTURA Q30 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA Q30 PARA FIXAÇÃO, SUPORTE E SEGURANÇA DO TELÃO DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DO CINE DRIVE IN DIAS 24 E 25 DE JULHO/2020 NO CLUBE DIVERTIDO CFE. MEMORANDO INTERNO 709/2020 ORDEM DE COMPRA Nº3237/2020. 9.000,00
29/07/2020 SERVIÇO MONTAGEM ESTRUTURA Q30 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA Q30 PARA FIXAÇÃO, SUPORTE E SEGURANÇA DO TELÃO DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DO CINE DRIVE IN DIAS 24 E 25 DE JULHO/2020 NO CLUBE DIVERTIDO CFE. MEMORANDO INTERNO 709/2020 ORDEM DE COMPRA Nº3237/2020. LIQUIDADO CFE. NFº 059 ANEXA E ATESTADA PELO COORD.DEPTO. DE CULTURA E TURISMO ALESSANDRA DA SILVA. 9.000,00
05/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010023/2020 IZAQUIEL RODRIGUES RUSCHEL - 25065 9.000,00
TOTAL 9.000,00 9.000,00 9.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.