Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/07/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO D JULHO/2020 |
3.026,07 |
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27/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JULHO/2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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3.026,07 |
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27/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO |
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4,70 |
27/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO |
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67,51 |
27/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ASEPI - TELEFONES, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO |
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114,58 |
27/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO |
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221,91 |
27/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: RANCHO CARLOS BUCKER, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO |
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236,01 |
27/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO |
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604,24 |
29/07/2020 |
Pagamento de Empenho 10279/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.777,12 |
TOTAL |
3.026,07 |
3.026,07 |
3.026,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |