Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10676 |
Data de lançamento: |
29/07/2020 |
Tipo de empenho: |
IMPASI |
Órgão: |
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Controle Ambiental |
Projeto / Atividade: |
Departamento de Meio Ambiente |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA 13,70%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004. COMPETÊNCIA: JULHO/2020 |
0,00 |
390,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2020 |
ALOR REFERENTE ENCARGO PATRONAL RPPS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. ALÍQUOTA 13,70%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004. COMPETÊNCIA: JULHO/2020 |
390,96 |
|
|
29/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL |
|
390,96 |
|
10/08/2020 |
Pagamento de Empenho 10676/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
390,96 |
TOTAL |
390,96 |
390,96 |
390,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.