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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10723 Data de lançamento: 30/07/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA DO TETO DA ENTRADA PRINCIAPL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1168/2020.ORDEM DE COMPRA 3255/2020. 1.260,30 1.260,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2020 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA DO TETO DA ENTRADA PRINCIAPL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1168/2020.ORDEM DE COMPRA 3255/2020. 1.260,30
26/08/2020 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA DO TETO DA ENTRADA PRINCIAPL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1168/2020.ORDEM DE COMPRA 3255/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 69885 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 1.260,30
31/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010723/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 1.260,30
TOTAL 1.260,30 1.260,30 1.260,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.