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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10726 Data de lançamento: 30/07/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: POSTO DE SAÚDE ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.50 MATERIAIS DIVERSOS, CANO ESG. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 1161/2020.ORDEM DE COMPRA 3258/2020. 10,44 26,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2020 MATERIAIS DIVERSOS, CANO ESG. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 1161/2020.ORDEM DE COMPRA 3258/2020. 26,10
26/08/2020 MATERIAIS DIVERSOS, CANO ESG. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 1161/2020.ORDEM DE COMPRA 3258/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 69919 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 26,10
31/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010726/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 26,10
TOTAL 26,10 26,10 26,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.