3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, SSD 120 GB
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SSD 120 GB PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 058/4º PELBM/2020.ORDEM DE COMPRA 3336/2020.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2020
OUTROS, SSD 120 GB
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SSD 120 GB PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 058/4º PELBM/2020.ORDEM DE COMPRA 3336/2020.
350,00
12/08/2020
OUTROS, SSD 120 GB
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SSD 120 GB PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 058/4º PELBM/2020.ORDEM DE COMPRA 3336/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 229 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT. RICARDO GASTRING.
350,00
17/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010852/2020
DRH INFORMATICA LTDA ME - 14438
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.