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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: TAYLOR BILIARDI 03629432069

Dados do Empenho
Número do empenho: 10868 Data de lançamento: 06/08/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE- Salário Educação Quota Municipal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, ADESIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO ESCOLAR PARA COLOCAÇÃO NO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 727/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3354/2020. 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2020 OUTROS, ADESIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO ESCOLAR PARA COLOCAÇÃO NO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 727/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3354/2020. 120,00
21/08/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO ESCOLAR PARA COLOCAÇÃO NO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 727/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3354/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 46 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 120,00
28/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010868/2020 TAYLOR BILIARDI 03629432069 - 28009 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.