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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10878 Data de lançamento: 06/08/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: CAMINHÓDROMO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA CONSERTO DA ILUMINAÇÃO DO CAMINHÓDROMO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 966/2020 E ORDEM DE COMPRA 3379/2020. 368,00 368,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2020 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA CONSERTO DA ILUMINAÇÃO DO CAMINHÓDROMO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 966/2020 E ORDEM DE COMPRA 3379/2020. 368,00
13/08/2020 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA CONSERTO DA ILUMINAÇÃO DO CAMINHÓDROMO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 966/2020 E ORDEM DE COMPRA 3379/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 479 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 368,00
18/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010878/2020 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 368,00
TOTAL 368,00 368,00 368,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.