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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10886 Data de lançamento: 06/08/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, BATERIA 12V 7A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 12V 7A DESTINADA PARA A EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 745/2020.ORDEM DE COMPRA 3358/2020. 116,20 116,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2020 OUTROS, BATERIA 12V 7A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 12V 7A DESTINADA PARA A EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 745/2020.ORDEM DE COMPRA 3358/2020. 116,20
18/11/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 12V 7A DESTINADA PARA A EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 745/2020.ORDEM DE COMPRA 3358/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1651 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 116,20
23/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10886/2020 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581 116,20
TOTAL 116,20 116,20 116,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.