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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10903 Data de lançamento: 06/08/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, ESPAGUETE, LAMPADA, LANTERNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 155 E 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 958 E 960/2020 E ORDEM DE COMPRA 3392/2020. 476,00 476,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2020 PEÇAS, ESPAGUETE, LAMPADA, LANTERNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 155 E 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 958 E 960/2020 E ORDEM DE COMPRA 3392/2020. 476,00
12/08/2020 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/8789; 1/8790; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 476,00
17/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010903/2020 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 476,00
TOTAL 476,00 476,00 476,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.