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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10975 Data de lançamento: 11/08/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso: FNDE- Salário Educação Quota Municipal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, ARRUELA, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELAS E PARAFUSOS DESTINADOS PARA CRECHE CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 744/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3421/2020. 759,20 759,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2020 MATERIAIS DIVERSOS, ARRUELA, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELAS E PARAFUSOS DESTINADOS PARA CRECHE CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 744/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3421/2020. 759,20
08/10/2020 MATERIAIS DIVERSOS, ARRUELA, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELAS E PARAFUSOS DESTINADOS PARA CRECHE CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 744/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3421/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 69705 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 262,78
15/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA MATERIAIS DIVERSOS, ARRUELA, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELAS E PARAFUSOS DESTINADOS PARA CRECHE CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 744/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3421/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 69705 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 262,78
17/12/2020 ANULADO CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1260/2020. -496,42
TOTAL 262,78 262,78 262,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.