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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: HENRIQUE CAMERA 02635351007

Dados do Empenho
Número do empenho: 11015 Data de lançamento: 11/08/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE CABOS LÓGICOS COM TERMINAIS PARA TROCA DE ROTEADOR DE INTERNET NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 1220/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3455/2020. 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2020 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE CABOS LÓGICOS COM TERMINAIS PARA TROCA DE ROTEADOR DE INTERNET NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 1220/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3455/2020. 350,00
20/08/2020 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE CABOS LÓGICOS COM TERMINAIS PARA TROCA DE ROTEADOR DE INTERNET NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 1220/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3455/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 11 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 350,00
24/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011015/2020 HENRIQUE CAMERA 02635351007 - 23866 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.