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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MARLI KERN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11099 Data de lançamento: 13/08/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa: 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PROG. VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA/VACINAÇÕES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO (COM CARRO DE SOM)EM 33 HORAS PARA CAMPANHA DA DENGUE, NO MÊS DE JULHO, CFE MEMORANDO SS/AB 1236/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3518/2020. 936,21 936,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2020 SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO (COM CARRO DE SOM)EM 33 HORAS PARA CAMPANHA DA DENGUE, NO MÊS DE JULHO, CFE MEMORANDO SS/AB 1236/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3518/2020. 936,21
13/08/2020 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO (COM CARRO DE SOM)EM 33 HORAS PARA CAMPANHA DA DENGUE, NO MÊS DE JULHO, CFE MEMORANDO SS/AB 1236/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3518/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 138 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 936,21
20/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011099/2020 MARLI KERN ME - 13922 936,21
TOTAL 936,21 936,21 936,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.