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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CLEITON WACHTER 00164063030

Dados do Empenho
Número do empenho: 11104 Data de lançamento: 13/08/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA ESCOLA HERMANY, CFE MEMORANDO SE 659/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3523/2020. 4.000,00 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2020 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA ESCOLA HERMANY, CFE MEMORANDO SE 659/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3523/2020. 4.000,00
22/09/2020 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA ESCOLA HERMANY, CFE MEMORANDO SE 659/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3523/2020. LIQUIDADO CFME NF 089/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 4.000,00
25/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011104/2020 CLEITON WACHTER 00164063030 - 24749 4.000,00
TOTAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.