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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MARILENE DE FATIMA OLIVEIRA FERREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11134 Data de lançamento: 14/08/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.32.03.04.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUIÇÃO
Natureza da despesa: AUXÍLIOS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 7071 0486 2941 320 CFE.MEMORANDO INTERNO 1252/2020. 0,00 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2020 VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 7071 0486 2941 320 CFE.MEMORANDO INTERNO 1252/2020. 380,00
14/08/2020 VALOR REFERENTE AUXÍLIO SAÚDE DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 7071 0486 2941 320 CFE.MEMORANDO INTERNO 1252/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 380,00
24/08/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 331053 PAGTO. REF. EMPENHO 011134/2020 MARILENE DE FATIMA OLIVEIRA FERREIRA - 16155 380,00
TOTAL 380,00 380,00 380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.