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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IVO ANDRE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11322 Data de lançamento: 21/08/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO REPAROS HIDRAULICOS E ELETRICOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS REALIZADOS NA CRECHE CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 789/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3630/2020. 1.500,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2020 SERVIÇO REPAROS HIDRAULICOS E ELETRICOS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS REALIZADOS NA CRECHE CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 789/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3630/2020. 1.500,00
28/08/2020 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS REALIZADOS NA CRECHE CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 789/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3630/2020. LIQUIDADO CFME NF 010/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 1.500,00
18/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011322/2020 IVO ANDRE DOS SANTOS - 15441 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.