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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11332 Data de lançamento: 21/08/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMP. COMPACTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PRÉDIO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1261/2020 E ORDEM DE COMPRA 3640/2020. 18,59 148,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2020 MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMP. COMPACTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PRÉDIO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1261/2020 E ORDEM DE COMPRA 3640/2020. 148,72
21/09/2020 MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMP. COMPACTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PRÉDIO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1261/2020 E ORDEM DE COMPRA 3640/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 70625 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 148,72
23/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011332/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 148,72
TOTAL 148,72 148,72 148,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.