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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11340 Data de lançamento: 21/08/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, C-21, C-225 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (C-210 E C-225) DESTINADAS PARA CONSERTO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1044/2020.ORDEM DE COMPRA 3647/2020. 410,00 410,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2020 PEÇAS, C-21, C-225 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (C-210 E C-225) DESTINADAS PARA CONSERTO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1044/2020.ORDEM DE COMPRA 3647/2020. 410,00
25/08/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (C-210 E C-225) DESTINADAS PARA CONSERTO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 1044/2020.ORDEM DE COMPRA 3647/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 2803/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 410,00
01/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011340/2020 MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014 410,00
TOTAL 410,00 410,00 410,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.