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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11357 Data de lançamento: 24/08/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Construções e Reformas
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, ARAME, PNEU CARRO MÃO. TORQUES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A EQUIPE DE PEDREIROS, CFE MEMORANDO SO 1049/2020.ORDEM DE COMPRA 3658/2020. 70,67 70,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2020 OUTROS, ARAME, PNEU CARRO MÃO. TORQUES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A EQUIPE DE PEDREIROS, CFE MEMORANDO SO 1049/2020.ORDEM DE COMPRA 3658/2020. 70,67
25/09/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A EQUIPE DE PEDREIROS, CFE MEMORANDO SO 1049/2020.ORDEM DE COMPRA 3658/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 470/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 70,67
30/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011357/2020 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 70,67
TOTAL 70,67 70,67 70,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.