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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087

Dados do Empenho
Número do empenho: 12037 Data de lançamento: 26/08/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: FNDE- Salário Educação Quota Municipal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO REPARO, PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS E PINTURA REALIZADO NA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 800/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3700/2020. 5.800,00 5.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2020 SERVIÇO REPARO, PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS E PINTURA REALIZADO NA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 800/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3700/2020. 5.800,00
31/08/2020 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS E PINTURA REALIZADO NA CRECHE NONA OLGA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 800/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3700/2020. LIQUIDADO CFME NF 025/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 5.800,00
04/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012037/2020 MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087 - 25393 5.800,00
TOTAL 5.800,00 5.800,00 5.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.