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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12066 Data de lançamento: 27/08/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 OUTROS, CAMARA 1400-24 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE PNEU DESTINADAS PARA A MOTONIVELADORA FROTA 113, CFE MEMORANDO SO 1086/2020.ORDEM DE COMPRA 3728/2020. 280,00 560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2020 OUTROS, CAMARA 1400-24 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE PNEU DESTINADAS PARA A MOTONIVELADORA FROTA 113, CFE MEMORANDO SO 1086/2020.ORDEM DE COMPRA 3728/2020. 560,00
11/09/2020 OUTROS, CAMARA 1400-24 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE PNEU DESTINADAS PARA A MOTONIVELADORA FROTA 113, CFE MEMORANDO SO 1086/2020.ORDEM DE COMPRA 3728/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 37525 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 560,00
16/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012066/2020 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793 560,00
TOTAL 560,00 560,00 560,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.