O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12068 Data de lançamento: 27/08/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO PLACA IYD 3230, FROTA 188, DO CAMINHÃO PLACA IXM 9604, FROTA 186 E DO CAMINHÃO PLACA IZB 4B24, FROTA 205, CFME MEMORANDOS INTERNO SAPMA Nº 341, 342 E 343/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3724/2020. 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2020 SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO PLACA IYD 3230, FROTA 188, DO CAMINHÃO PLACA IXM 9604, FROTA 186 E DO CAMINHÃO PLACA IZB 4B24, FROTA 205, CFME MEMORANDOS INTERNO SAPMA Nº 341, 342 E 343/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3724/2020. 200,00
11/09/2020 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO PLACA IYD 3230, FROTA 188, DO CAMINHÃO PLACA IXM 9604, FROTA 186 E DO CAMINHÃO PLACA IZB 4B24, FROTA 205, CFME MEMORANDOS INTERNO SAPMA Nº 341, 342 E 343/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3724/2020. LIQUIDADO CFME NF 4803/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA ALBERTO SCHWANKE. 200,00
16/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012068/2020 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.