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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: EVANDRO APARECIDO DA SILVA SOUZA 80396445004

Dados do Empenho
Número do empenho: 12072 Data de lançamento: 27/08/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: FNDE- Salário Educação Quota Municipal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA HERMANY (REMOVER AS PAREDES DE MADEIRA DUPLA FACE DE 3 SALAS DE AULA, CONTRUÇÃO DE DEPÓSITO E FAZER ACABAMENTO EM TODAS AS SALAS DE AULA), CFE MEMORANDO SE 794/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3731/2020. 8.900,00 8.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2020 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA HERMANY (REMOVER AS PAREDES DE MADEIRA DUPLA FACE DE 3 SALAS DE AULA, CONTRUÇÃO DE DEPÓSITO E FAZER ACABAMENTO EM TODAS AS SALAS DE AULA), CFE MEMORANDO SE 794/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3731/2020. 8.900,00
09/10/2020 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA HERMANY (REMOVER AS PAREDES DE MADEIRA DUPLA FACE DE 3 SALAS DE AULA, CONTRUÇÃO DE DEPÓSITO E FAZER ACABAMENTO EM TODAS AS SALAS DE AULA), CFE MEMORANDO SE 794/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3731/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 019 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 8.900,00
14/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012072/2020 EVANDRO APARECIDO DA SILVA SOUZA 80396445004 - 25780 8.900,00
TOTAL 8.900,00 8.900,00 8.900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.