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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: HENRIQUE CAMERA 02635351007

Dados do Empenho
Número do empenho: 12124 Data de lançamento: 31/08/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1299/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3752/2020. 1.500,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2020 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1299/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3752/2020. 1.500,00
31/08/2020 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1299/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3752/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 18 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 1.500,00
08/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012124/2020 HENRIQUE CAMERA 02635351007 - 23866 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.