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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12309 Data de lançamento: 09/09/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa: POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, TELEFONE S/FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO DESTINADO PARA USO NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 1307/2020.ORDEM DE COMPRA 3842/2020. 139,90 139,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2020 OUTROS, TELEFONE S/FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO DESTINADO PARA USO NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 1307/2020.ORDEM DE COMPRA 3842/2020. 139,90
09/09/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO DESTINADO PARA USO NO ESF FLORESTA, CFE MEMORANDO SS/AB 1307/2020.ORDEM DE COMPRA 3842/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 8410 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 139,90
07/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012309/2020 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 139,90
TOTAL 139,90 139,90 139,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.