Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12330
Data de lançamento:
10/09/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MANGUEIRA, ÓCULOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E ÓCULOS DESTINADOS PARA USO NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1109/2020.ORDEM DE COMPRA 3861/2020.
460,00
460,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2020
OUTROS, MANGUEIRA, ÓCULOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E ÓCULOS DESTINADOS PARA USO NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1109/2020.ORDEM DE COMPRA 3861/2020.
460,00
22/09/2020
OUTROS, MANGUEIRA, ÓCULOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E ÓCULOS DESTINADOS PARA USO NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1109/2020.ORDEM DE COMPRA 3861/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2897 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
460,00
24/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012330/2020
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
460,00
TOTAL
460,00
460,00
460,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.