Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE FAZER AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID-19, EM PASSO FUNDO-RS NO DIA 10/09/2020, CFE MEMORANDO SAP 335/2020.
0,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2020
VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE FAZER AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID-19, EM PASSO FUNDO-RS NO DIA 10/09/2020, CFE MEMORANDO SAP 335/2020.
140,00
10/09/2020
VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE FAZER AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID-19, EM PASSO FUNDO-RS NO DIA 10/09/2020, CFE MEMORANDO SAP 335/2020.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
140,00
11/09/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012373/2020
ABEL GRAVE - 14221
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.