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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12410 Data de lançamento: 14/09/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Aquisição de Veiculos - Saúde
Conta de Despesa: 4490.52.52.00.00.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 32 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.42 Aquisição de 01 ambulância nova, destinada a Secretaria de Saúde, com as especificações mínimas conforme edital. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA NOVA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE: FIAT DUCATO MAXI CARGO TETO ALTO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032-2020, CONTRATO Nº 060-2020. 204.900,00 86.995,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2020 Aquisição de 01 ambulância nova, destinada a Secretaria de Saúde, com as especificações mínimas conforme edital. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA NOVA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE: FIAT DUCATO MAXI CARGO TETO ALTO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032-2020, CONTRATO Nº 060-2020. 86.995,00
23/09/2020 Aquisição de 01 ambulância nova, destinada a Secretaria de Saúde, com as especificações mínimas conforme edital. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA NOVA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE: FIAT DUCATO MAXI CARGO TETO ALTO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032-2020, CONTRATO Nº 060-2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 220710 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MARCELO VOGEL. 86.995,00
24/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012410/2020 MARINA VEICULOS LTDA - 19432 86.995,00
TOTAL 86.995,00 86.995,00 86.995,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.