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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097

Dados do Empenho
Número do empenho: 12439 Data de lançamento: 15/09/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1362/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3912/2020. 1.910,00 1.910,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2020 SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1362/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3912/2020. 1.910,00
17/09/2020 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1362/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3912/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 23 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 1.910,00
22/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012439/2020 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931 1.910,00
TOTAL 1.910,00 1.910,00 1.910,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.