O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE

Dados do Empenho
Número do empenho: 12622 Data de lançamento: 18/09/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SANITIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SANITIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA NOS SETORES: ADMINISTRATIVOS, TRÂNSITO, EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE OBRAS, SETOR DE ENGENHARIA E POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SO 1152/2020. ORDEM DE SERVIÇO 3982/2020. 3.900,00 3.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2020 SERVIÇO SANITIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SANITIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA NOS SETORES: ADMINISTRATIVOS, TRÂNSITO, EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE OBRAS, SETOR DE ENGENHARIA E POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SO 1152/2020. ORDEM DE SERVIÇO 3982/2020. 3.900,00
13/11/2020 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SANITIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA NOS SETORES: ADMINISTRATIVOS, TRÂNSITO, EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE OBRAS, SETOR DE ENGENHARIA E POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SO 1152/2020. ORDEM DE SERVIÇO 3982/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 1846 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. 3.900,00
18/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012622/2020 MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA - 18750 3.900,00
TOTAL 3.900,00 3.900,00 3.900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.