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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075

Dados do Empenho
Número do empenho: 12642 Data de lançamento: 18/09/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BATERIA, SUPORTE, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 95AMP E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FROTA 118, CFE MEMORANDO SO 1163/2020.ORDEM DE COMPRA 4002/2020. 706,00 706,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2020 BATERIA, SUPORTE, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 95AMP E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FROTA 118, CFE MEMORANDO SO 1163/2020.ORDEM DE COMPRA 4002/2020. 706,00
30/09/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 95AMP E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FROTA 118, CFE MEMORANDO SO 1163/2020.ORDEM DE COMPRA 4002/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 031012850/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 706,00
02/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012642/2020 LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 - 28650 706,00
TOTAL 706,00 706,00 706,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.