O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12667 Data de lançamento: 21/09/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: FNDE- Salário Educação Quota Municipal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Saco de Cimento 50kg 26,04 182,28
1.50 Pedra Brita nº1 88,00 132,00
1300.00 Tijolo maciço VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 923/2020, PREGÃO PRESENCIAL PMI 012/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020. 0,39 507,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/09/2020 Saco de Cimento 50kg Pedra Brita nº1 Tijolo maciço VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 923/2020, PREGÃO PRESENCIAL PMI 012/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020. 821,28
07/10/2020 Saco de Cimento 50kg Pedra Brita nº1 Tijolo maciço VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 923/2020, PREGÃO PRESENCIAL PMI 012/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 30.990.877 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 821,28
14/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012667/2020 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22706 821,28
TOTAL 821,28 821,28 821,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.