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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: IBITELL COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13 Data de lançamento: 02/01/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULARES DOS MOTORISTAS E DA ASSESSORA DE GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº007/2020 E 001/2020 -SF/CONT. 0,00 4.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2020 VALOR ESTIMADO REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULARES DOS MOTORISTAS E DA ASSESSORA DE GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº007/2020 E 001/2020 -SF/CONT. 4.200,00
02/01/2020 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULARES DOS MOTORISTAS E DA ASSESSORA DE GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº007/2020 E 001/2020 -SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020. 350,00
07/01/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330571 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULARES DOS MOTORISTAS E DA ASSESSORA DE GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº007/2020 E 001/2020 -SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020. 350,00
04/02/2020 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULARES DOS MOTORISTAS E DA ASSESSORA DE GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº007/2020 E 001/2020 -SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN REF.FEEREIRO/2020. 350,00
06/02/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330690 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULARES DOS MOTORISTAS E DA ASSESSORA DE GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº007/2020 E 001/2020 -SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN REF.FEEREIRO/2020. 350,00
02/03/2020 VALOR ESTIMADO REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULARES DOS MOTORISTAS E DA ASSESSORA DE GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº007/2020 E 001/2020 -SF/CONT.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.MARÇO/2020. 350,00
06/03/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330842 VALOR ESTIMADO REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULARES DOS MOTORISTAS E DA ASSESSORA DE GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº007/2020 E 001/2020 -SF/CONT.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.MARÇO/2020. 350,00
01/04/2020 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULARES DOS MOTORISTAS E DA ASSESSORA DE GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº007/2020 E 001/2020 -SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO CONTADOR EDER LUIS DONATO REF.MÊS DE ABRIL/2020. 350,00
07/04/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330960 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULARES DOS MOTORISTAS E DA ASSESSORA DE GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº007/2020 E 001/2020 -SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO CONTADOR EDER LUIS DONATO REF.MÊS DE ABRIL/2020. 350,00
14/04/2020 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULARES DOS MOTORISTAS E DA ASSESSORA DE GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº007/2020 E 001/2020 -SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO CONTADOR EDER LUIS DONATO REF.ABRIL/2020. 50,00
17/04/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330977 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULARES DOS MOTORISTAS E DA ASSESSORA DE GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº007/2020 E 001/2020 -SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO CONTADOR EDER LUIS DONATO REF.ABRIL/2020. 50,00
04/05/2020 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULARES DOS MOTORISTAS E DA ASSESSORA DE GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº007/2020 E 001/2020 -SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU REF.MAIO/2020. 400,00
08/05/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330994 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULARES DOS MOTORISTAS E DA ASSESSORA DE GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº007/2020 E 001/2020 -SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU REF.MAIO/2020. 400,00
01/06/2020 VALOR ESTIMADO REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULARES DOS MOTORISTAS E DA ASSESSORA DE GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº007/2020 E 001/2020 -SF/CONT.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. REF JUNHO/2020. 400,00
05/06/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 331011 VALOR ESTIMADO REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULARES DOS MOTORISTAS E DA ASSESSORA DE GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº007/2020 E 001/2020 -SF/CONT.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. REF JUNHO/2020. 400,00
01/07/2020 VALOR ESTIMADO REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULARES DOS MOTORISTAS E DA ASSESSORA DE GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº007/2020 E 001/2020 -SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU REF.JULHO/2020. 400,00
06/07/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 331025 VALOR ESTIMADO REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULARES DOS MOTORISTAS E DA ASSESSORA DE GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº007/2020 E 001/2020 -SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU REF.JULHO/2020. 400,00
06/08/2020 VALOR ESTIMADO REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULARES DOS MOTORISTAS E DA ASSESSORA DE GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº007/2020 E 001/2020 -SF/CONT.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PPLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. REF AGOSTO/20. 400,00
07/08/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 331046 VALOR ESTIMADO REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULARES DOS MOTORISTAS E DA ASSESSORA DE GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº007/2020 E 001/2020 -SF/CONT.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PPLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. REF AGOSTO/20. 400,00
08/09/2020 VALOR ESTIMADO REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULARES DOS MOTORISTAS E DA ASSESSORA DE GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. AGOSTO/20. 400,00
09/09/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 331066 VALOR ESTIMADO REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULARES DOS MOTORISTAS E DA ASSESSORA DE GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. AGOSTO/20. 400,00
10/09/2020 VALOR ESTIMADO REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULARES DOS MOTORISTAS E DA ASSESSORA DE GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN, MEMORANDO SS/AB 1363/2020.(RECARGA PARA O MOTORISTA GABRIEL TONINI). 50,00
17/09/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 331069 VALOR ESTIMADO REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULARES DOS MOTORISTAS E DA ASSESSORA DE GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN, MEMORANDO SS/AB 1363/2020.(RECARGA PARA O MOTORISTA GABRIEL TONINI). 50,00
01/10/2020 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULARES DOS MOTORISTAS E DA ASSESSORA DE GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº007/2020 E 001/2020 -SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES REF.OUTUBRO/2020. 400,00
07/10/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 331086 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULARES DOS MOTORISTAS E DA ASSESSORA DE GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº007/2020 E 001/2020 -SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES REF.OUTUBRO/2020. 400,00
03/11/2020 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULARES DOS MOTORISTAS E DA ASSESSORA DE GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº007/2020 E 001/2020 -SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU REF.NOVEMBRO/2020. 300,00
09/11/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 331099 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULARES DOS MOTORISTAS E DA ASSESSORA DE GABINETE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº007/2020 E 001/2020 -SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU REF.NOVEMBRO/2020. 300,00
TOTAL 4.200,00 4.200,00 4.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.