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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: HENRIQUE CAMERA 02635351007

Dados do Empenho
Número do empenho: 13596 Data de lançamento: 02/10/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO AR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO REALIZADO EM 07 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO SEF HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1410/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4160/2020. 700,00 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2020 SERVIÇO MANUTENÇÃO AR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO REALIZADO EM 07 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO SEF HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1410/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4160/2020. 700,00
09/10/2020 SERVIÇO MANUTENÇÃO AR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO REALIZADO EM 07 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO SEF HERMANY, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1410/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4160/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 025 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 700,00
14/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013596/2020 HENRIQUE CAMERA 02635351007 - 23866 700,00
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.