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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13610 Data de lançamento: 02/10/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: FNDE- Salário Educação Quota Municipal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 Saco de Cimento 50kg 26,04 416,64
2.00 Pedra Brita nº1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMAS E CONSTRUÇÕES NA EEEF IBIRUBÁ, DEVIDO AO FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DA PRÉ ESCOLA (JARDIM E PRÉ) DA ESCOLA SANTA TERESINHA NESTE LOCAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 12/2020, ATA DE REGISTRO 26/2020, MEMORANDO SE 944/2020. 88,00 176,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2020 Saco de Cimento 50kg Pedra Brita nº1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMAS E CONSTRUÇÕES NA EEEF IBIRUBÁ, DEVIDO AO FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DA PRÉ ESCOLA (JARDIM E PRÉ) DA ESCOLA SANTA TERESINHA NESTE LOCAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 12/2020, ATA DE REGISTRO 26/2020, MEMORANDO SE 944/2020. 592,64
14/10/2020 Saco de Cimento 50kg Pedra Brita nº1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMAS E CONSTRUÇÕES NA EEEF IBIRUBÁ, DEVIDO AO FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DA PRÉ ESCOLA (JARDIM E PRÉ) DA ESCOLA SANTA TERESINHA NESTE LOCAL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 12/2020, ATA DE REGISTRO 26/2020, MEMORANDO SE 944/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 31.224.097 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 592,64
19/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013610/2020 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22706 592,64
TOTAL 592,64 592,64 592,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.