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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13620 Data de lançamento: 02/10/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO SPIN 1.8L MT, PLACA IWH 5492, FROTA 181, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 454/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4171/2020. 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2020 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO SPIN 1.8L MT, PLACA IWH 5492, FROTA 181, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 454/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4171/2020. 100,00
19/10/2020 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO SPIN 1.8L MT, PLACA IWH 5492, FROTA 181, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 454/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 4171/2020. LIQUIDADO CFME NF 674/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA STASH RUDI SCHWEIG. 100,00
22/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013620/2020 KUNTZER E MOTTA LTDA ME - 180 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.