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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13631 Data de lançamento: 05/10/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Serviços de Trânsito
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE PINTURA JUNTO À DUCATO FROTA 120, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1221/2020 E ORDEM DE COMPRA 4213/2020. 715,50 715,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2020 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE PINTURA JUNTO À DUCATO FROTA 120, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1221/2020 E ORDEM DE COMPRA 4213/2020. 715,50
16/10/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE PINTURA JUNTO À DUCATO FROTA 120, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1221/2020 E ORDEM DE COMPRA 4213/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 71396/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. 715,50
20/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013631/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 715,50
TOTAL 715,50 715,50 715,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.